2018年勝泉鄉(xiāng)人民政府本年收入合計766.65萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入730萬元,占95.22%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入36.65萬元,占4.78%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;經(jīng)營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0萬元。
三、支出決算情況說明
2018年勝泉鄉(xiāng)人民政府本年支出合計756.81萬元,其中:基本支出381.04萬元,占50.35%;項目支出375.77萬元,占49.65%;上繳上級支出0萬元;經(jīng)營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計808.44萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加171.38萬元,增長26.91%,增加的主要原因是:一般公共服務(wù)收支增加38.41萬元,社會保障和就業(yè)收支增加8.77萬元,農(nóng)林水收支增加121.23萬元,住房保障收支增加2.97萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出756.8萬元,占本年支出合計的98.72%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政增加181.23萬元,增長31.49%。一般公共服務(wù)收支增加38.41萬元,社會保障和就業(yè)收支增加8.77萬元,農(nóng)林水收支增加121.23萬元,住房保障收支增加18.5萬元,其他支出增加4.5萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少0.38萬元。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出720.16萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出231.99萬元,占32.21%;社會保障和就業(yè)(類)支出82.48萬元,占11.45%;醫(yī)療衛(wèi)生(類)支出14.48萬元,占2.01%;節(jié)能環(huán)保(類)支出2.37萬元,占0.33%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出6.46萬元,占0.9%;農(nóng)林水(類)支出348.14萬元,占48.14%;住房保障(類)支出29.74萬元,占4.13%。其他(類)支出4.5萬元。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為720.16萬元,完成預(yù)算95.16%。其中
1.一般公共服務(wù)支出決算為231.99萬元,完成預(yù)算32.21%;其中:(1)一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項): 支出決算為205.2萬元,完成預(yù)算100%。(2)一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項): 支出決算為5萬元,完成預(yù)算100%。
(3)一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行支出(項): 支出決算為6.45萬元,完成預(yù)算100%;其他財政事務(wù)支出(項): 支出決算為2萬元。
(4)一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行支出(項): 支出決算為13.33萬元,完成預(yù)算100%。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)老齡事務(wù)(項): 支出決算為10萬元,完成預(yù)算100%。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為31.94萬元,完成預(yù)算100%。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)義務(wù)兵優(yōu)待(項): 支出決算為2.46萬元,完成預(yù)算100%。
5.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項): 支出決算為3.2萬元,完成預(yù)算100%。
6.社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項): 支出決算為24.01萬元,完成預(yù)算100%。
7.社會保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項): 支出決算為10.87萬元,完成預(yù)算100%。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育機(jī)構(gòu)(項): 支出決算為6.58萬元,完成預(yù)算100%。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項): 支出決算為7.9萬元,完成預(yù)算100%。
10.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項): 支出決算為2.37萬元,完成預(yù)算100%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行(項):支出決算為6.46萬元,完成預(yù)算100%。
12.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)行政運行(項):支出決算為66.64萬元,完成預(yù)算100%。
13.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)防災(zāi)救災(zāi)(項):支出決算為12萬元,完成預(yù)算100%。
14.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼(項):支出決算為104.78萬元,完成預(yù)算100%。
15.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)對高校畢業(yè)生到基層任職補助(項):支出決算為3.3萬元,完成預(yù)算100%。
20.農(nóng)林水支出(類)水利(款)行政運行(項):支出決算為6.79萬元,完成預(yù)算100%。
21.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):支出決算為3.09萬元,完成預(yù)算100%。
22.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):支出決算為151.54萬元,完成預(yù)算100%。
23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為29.74萬元,完成預(yù)算100%。
24.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):支出決算為4.5萬元,完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
勝泉鄉(xiāng)政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出353.52萬元,其中:人員經(jīng)費352.2萬元,主要包括:基本工資116.03萬元、津貼補貼58.59萬元、獎金104.4萬元、伙食補助費3.6萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31.94萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費7.9萬元、住房公積金29.74萬元。
對個人和家庭的補助支出:1.32萬元,其中:撫恤金1.26萬元、獎勵金0.02萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.04萬元。
公用經(jīng)費27.52萬元,主要包括:辦公費6.28萬元、水費0.16萬元、電費1.67萬元、郵電費2萬元、差旅費7.85萬元、培訓(xùn)費0.23萬元、公務(wù)接待費2.19萬元、工會經(jīng)費1.81萬元、委托業(yè)務(wù)費1.81萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2.74萬元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.93萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是:嚴(yán)格按照公務(wù)車管理制度,定點維修、控制給我運行維護(hù)支出;認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委、省政府十項規(guī)定要求,厲行節(jié)約,加強(qiáng)“三公”經(jīng)費管理,嚴(yán)格控制公務(wù)接費參加人員和標(biāo)準(zhǔn)減少支出。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算2.74萬元,占55.6%;公務(wù)接待費支出決算2.19萬元,占44.4%。具體情況如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。全年未安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車一輛,其中:轎車一輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出2.74萬元。主要用于黨委領(lǐng)導(dǎo)或工作人員參加縣委、縣政府重要會議、急需辦理給我事項、黨委執(zhí)行公務(wù)活動、開展基層工作調(diào)研、開展監(jiān)督檢查、開展支出績效評價、走訪人大代表、精準(zhǔn)扶貧戶、對口幫扶慰問等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算與2017年持平。
2.公務(wù)接待費支出2.19萬元,完成預(yù)算73%。公務(wù)接待費支出決算比2017年減少0.79萬元,下降8.02%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委、省政府十項規(guī)定要求,厲行節(jié)約,加強(qiáng)“三公”經(jīng)費管理,嚴(yán)格控制公務(wù)接費參加人員和標(biāo)準(zhǔn)減少支出。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費。公務(wù)接待118批次,1124人次(包括陪同人員),共計支出2.19萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動、精準(zhǔn)扶貧工作及環(huán)境衛(wèi)生整治迎接各項檢查等用餐支出。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算撥款支出36.65萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位在年初預(yù)算編制階段,本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看我鄉(xiāng)在上級領(lǐng)導(dǎo)和部門指導(dǎo)下,依法履行法定職責(zé),完成上級安排的各項工作。對落實到我鄉(xiāng)的重點項目,大力配合,全力支持,確保重點項目順利實施,保障了重點項目帶來的經(jīng)濟(jì)與社會效益。
部門職責(zé)履行情況,認(rèn)真履行法定職責(zé),完成縣委、縣政府決策部署和重大工作任務(wù),密切聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾情況,認(rèn)真辦理人大代表建議提案,妥善處理群眾來信來訪、化解社會矛盾,加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)、解決損害群眾利益,管好用好各項預(yù)算資金,不存在挪用、占用專項資金。重點項目績效評價結(jié)果良好,服務(wù)對象滿意。
2018年沒有開展項目預(yù)算事前績效評估, 無。
(二)項目績效目標(biāo)完成情況。 無
(三)部門開展績效評價結(jié)果。
本單位開展了2018年部門整體支出績效評價,得分為97分,《勝泉鄉(xiāng)人民政府2018年單位整體支出績效評價報告》見附件。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度,勝泉鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出27.52萬元,比2017年增加4.86萬元,增長21.3%。
(二)政府采購支出情況
2018年度,勝泉鄉(xiāng)政府政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,勝泉鄉(xiāng)政府共有車輛一輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車一輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4. 一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)(項):指人大工作事務(wù)、換屆選舉工作經(jīng)費。
5. 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)(款)行政運行(項): 保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。政府機(jī)關(guān)人員工資、津貼、獎勵金、保險繳費、工會經(jīng)費、住房公積金。
6.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指政府機(jī)構(gòu)辦公費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費。
7.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):指鄉(xiāng)財政所人員用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
8. 一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳及相關(guān)事務(wù)(款)行政運行(項): 指向黨委用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
9. 教育支出(類)成人教育(款)其他成人教育支出(項):指社會服務(wù)中心保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
10. 社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)老齡事務(wù)(項):指80歲以上高齡老人的生活補貼。
11. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):鄉(xiāng)機(jī)關(guān)人員的養(yǎng)老保險金繳費。
12. 社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)義務(wù)兵優(yōu)待(項):指義務(wù)兵及優(yōu)撫對象 的生活補助。
13. 社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員供養(yǎng)(款)農(nóng)村五保供養(yǎng)支出(項):指農(nóng)村五保戶的生活補助。
14.社會保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項):農(nóng)村五保敬老院管理人員的補助。
15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):鄉(xiāng)機(jī)關(guān)工作人員醫(yī)療保險經(jīng)費。
16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育機(jī)構(gòu)(項): 指計劃生育機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
17.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項):指政府在排水、污水處理、河道治理與保護(hù)等方面的支出。
18.節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項):反映農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。
19. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行(項):指城鄉(xiāng)社區(qū)管理機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
20. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項):指環(huán)境衛(wèi)生集鄉(xiāng)運行維護(hù)費及村保潔、網(wǎng)格使用費、網(wǎng)格化建設(shè)運行費、黨建帶團(tuán)建經(jīng)費、政府報刊費、行政運行、小二型水庫管理維護(hù)資金、公務(wù)車運行維護(hù)費、職工工作餐補助、安辦經(jīng)費、關(guān)工委經(jīng)費等。
21.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項):指農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
22. 農(nóng)林水支出類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼(項):耕地保護(hù)種糧補貼。
23. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)對高校畢業(yè)生到基層任職補助(項):指高校畢業(yè)生到基層任職的生活補助。
24. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)行政運行(項):指鄉(xiāng)政府水利機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
25. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)田水利(項):耕地保護(hù)生產(chǎn)發(fā)展補助。
26. 農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)生產(chǎn)發(fā)展(項):指生產(chǎn)發(fā)展扶貧對人員的補助。
27. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級一事一議的補助(項):指對農(nóng)村村道硬化的補助。
28. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對農(nóng)民委員會和黨支部的補助(項):指對農(nóng)民委員會和黨支部正常運行、開展日常工作的辦公和基本支出。
29. 國土海洋氣象等支出(類)國土海洋事務(wù)(款)地質(zhì)災(zāi)害防治(項): 指反映地質(zhì)災(zāi)害防治項目支出
30. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國發(fā)〔1998〕23 號)的規(guī)定,對無房和住房未達(dá)- 19 標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。
31.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
32.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
31.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
33.“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
34.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般購置費、辦公用房水電費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
井研縣勝泉鄉(xiāng)人民政府
2018年部門整體支出績效評價報告
一、部門(單位)概況
(一)機(jī)構(gòu)組成。
根據(jù)機(jī)構(gòu)改革三定方案,勝泉鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)黨委、人大和政府,設(shè)立人民武裝部。行政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個,分別為黨政辦公室、社會事務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室和綜治辦公室。掛牌機(jī)構(gòu)4個,其中財政所、群眾工作辦公室在黨政辦公室掛牌,安監(jiān)辦、人口計生辦在社會事務(wù)經(jīng)濟(jì)工辦公室掛牌。直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)3個,分別為農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、社會事業(yè)服務(wù)中心、就業(yè)和社會保障服務(wù)中心。掛牌機(jī)構(gòu)4個,其中人口計生站、統(tǒng)計站、交通管理站、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理辦公室在社會事業(yè)服務(wù)中心掛牌。
(二)鄉(xiāng)政府主要職能及工作:
1.主要職能:根據(jù)機(jī)構(gòu)改革三定方案,勝泉鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)黨委、人大和政府,設(shè)立人民武裝部。
2.2018年重點工作任務(wù)介紹。
一、狠抓脫貧攻堅,堅決打贏決勝戰(zhàn)役
(1)、是大力改善基礎(chǔ)設(shè)施。(2)、是全力拓展增收渠道
(3)、是扎實推進(jìn)政策落實。(4)、是不斷強(qiáng)化責(zé)任落實。
二、狠抓生態(tài)建設(shè),持續(xù)放大生態(tài)效應(yīng)。
(1)、是提質(zhì)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。(2)、是持續(xù)開展環(huán)?!傲羷Α毙袆印?3)、是全面落實“河(湖)長制”工作。
三、狠抓招商引資,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
四、狠抓民生工程,推進(jìn)社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
五、狠抓社會治理,保障全鄉(xiāng)和諧穩(wěn)定。
新起點開啟新征程,新目標(biāo)賦予新使命。讓我們更加緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍,在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在鄉(xiāng)人大監(jiān)督支持下,凝心聚力、擔(dān)當(dāng)拼搏,不忘初心、牢記使命、繼續(xù)前進(jìn),為建設(shè)美麗繁榮和諧勝泉而努力奮斗!
三、機(jī)構(gòu)人員情況:鄉(xiāng)機(jī)關(guān)行政編制數(shù)15名,其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名,機(jī)關(guān)工勤2名,鄉(xiāng)直屬事業(yè)編制數(shù)17名。現(xiàn)有在職人員27名,其中鄉(xiāng)機(jī)關(guān)行政人員12名,工勤人員1名,鄉(xiāng)直屬事業(yè)人員11名,鄉(xiāng)獸醫(yī)站事業(yè)人員3人。
二、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況。
2018年收入合計766.65萬元,收入總計增加191.08萬元,增長33.2%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入730萬元,占95.22%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入36.65萬元,占4.78%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(二)部門財政資金支出情況。
2018年本年支出合計756.81萬元,其中:基本支出381.04萬元,占50.35%;項目支出375.77萬元,占49.65%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
(一)部門預(yù)算管理。
我鄉(xiāng)在縣財政局的領(lǐng)導(dǎo)下積極嚴(yán)肅地開展了2018年預(yù)算編制工作。我鄉(xiāng)成立工作小組,力保預(yù)算編制質(zhì)量,細(xì)化支出預(yù)算編制。預(yù)算編制全部細(xì)化到“項”級科目,落實到具體執(zhí)行項目?;局С鲱A(yù)算要如實準(zhǔn)確地反映預(yù)算單位機(jī)構(gòu)編制、人員、經(jīng)費類型等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及變化情況。項目支出預(yù)算要求有明確的項目績效目標(biāo)、實施計劃和時間進(jìn)度,保證項目可執(zhí)行。按照縣級部門預(yù)算編制通知和相關(guān)要求,按時完成了基礎(chǔ)庫、項目庫報送工作,并順利通過了縣級預(yù)算部門的審查。
勝泉鄉(xiāng)人民政府2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款756.8萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加181.23萬元。主要是:一般公共服務(wù)收支增加38.41萬元,社會保障和就業(yè)收支增加8.77萬元,農(nóng)林水收支增加121.23萬元,住房保障收支增加18.5萬元,其他支出增加4.5萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少0.38萬元。
(二)專項預(yù)算管理。
預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)研城鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出,是用于保障勝泉鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出,是用于保障勝泉鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
“三公”經(jīng)費嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,在預(yù)算指標(biāo)內(nèi)控制公務(wù)接待、公務(wù)車運行維護(hù)費等“三公”經(jīng)費的支出,并有所結(jié)余。
(三)結(jié)果應(yīng)用情況。
我鄉(xiāng)大力推行電子化平臺采購工作,實施政府采購計劃與政府采購預(yù)算一致,執(zhí)行的采購計劃與備案一致。固定資產(chǎn)及時建檔建卡,明確責(zé)任,進(jìn)入資產(chǎn)清查系統(tǒng)進(jìn)行管理。在縣財政的領(lǐng)導(dǎo)下,我鄉(xiāng)積極開展2018行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作,按要求及時、準(zhǔn)確、全面的開展資產(chǎn)清查工作。在規(guī)定時間內(nèi)完成上報工作,對審核結(jié)果進(jìn)行反思與賬務(wù)調(diào)整。確保行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查的準(zhǔn)確性、全面性。每月按時完成行政事業(yè)性國有資產(chǎn)月報。
加強(qiáng)內(nèi)部控制制度管理。合理設(shè)計崗位分工、授權(quán)批準(zhǔn)、資金核撥、會計核算以及監(jiān)督檢查等內(nèi)部控制制度。2016年出臺了《勝泉鄉(xiāng)人民政府財務(wù)管理制度》《村社區(qū)辦公經(jīng)費管理辦法》、《村社區(qū)財務(wù)管理制度》等,促進(jìn)財政管理整體水平進(jìn)一步提高。
積極搞好“互聯(lián)網(wǎng)+精準(zhǔn)扶貧代理記賬”工作,按時對村組集體資金收支情況和票據(jù)進(jìn)行核實、審核,收交代理記賬公司記賬。
抓好政務(wù)公開工作。建立政務(wù)主動及時公開制度,凡應(yīng)讓社會公眾廣泛知曉或參與的事項,如預(yù)算、決算、績效信息等,及時主動向社會公開,確保社會公眾的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)。確保財政工作公開透明化。
依法接受財政監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行各項資金使用的有關(guān)規(guī)定,實行資金動態(tài)監(jiān)管機(jī)制,按要求完成各項自查自糾報告,對出現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改。在上級部門的領(lǐng)導(dǎo)下開展部門績效評價,及時報送 財政績效自評報告,并對發(fā)現(xiàn)的問題制定整改措施,確保整改到位。
四、評價結(jié)論及建議
(一)評價結(jié)論。
根據(jù)《2018年部門整體支出績效評價指標(biāo)體系》評分,得分97分。
(二)存在問題。
目前尚未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)的現(xiàn)象,但通過評價檢查,進(jìn)一步加強(qiáng)制定和細(xì)化了我鎮(zhèn)財務(wù)規(guī)范化管理制度。我鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行省上頒布的財政管理“約法十章”,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)對全鄉(xiāng)機(jī)關(guān)干部的法治教育,強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)管職能,確保各項資金收之合法,用之有據(jù),查之有憑,使用更加科學(xué)、規(guī)范。
有些預(yù)算資金,應(yīng)返還額度資金、特別是對村級一事一議的補助資金,其他項目資金,不能按時到位安排支出。
(三)改進(jìn)建議。
在今后的工作中,我們將會進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的問題,并認(rèn)真做好整改,力爭做到工作不留死角,進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理,完善財務(wù)工作。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表