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    井研縣勝泉鄉(xiāng)人民政府2018年部門決算編制說明及相關(guān)表格

                                                                   2018年度
                                                         四川省樂山市井研縣勝泉鄉(xiāng)人民政府部門決算

                                                                    目錄

                                                               公開時間:2019年10月30日

           第一部分 部門概況 4
           一、基本職能及主要工作 4
           二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 5
           第二部分 2018年度部門決算情況說明 6
           一、收入支出決算總體情況說明 6
           二、收入決算情況說明 6
           三、支出決算情況說明 7
           四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 7
           五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 8
           六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 12
           七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 13
           八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 14
           九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 15
           十、預(yù)算績效情況說明 15
           十一、其他重要事項的情況說明 15
           第三部分 名詞解釋 17
           第四部分 附件 22
           附件1 22
           第五部分 附表 29
           一、收入支出決算總表 29
           二、收入總表 29
           三、支出總表 29
           四、財政撥款收入支出決算總表 29
           五、財政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目) 29
           六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 29
           七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 29
           八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 29
           九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 29
           十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 29
           十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 29
           十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 29
           十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 29







           第一部分 部門概況

           一、基本職能及主要工作
          (一)主要職能。
           根據(jù)機(jī)構(gòu)改革三定方案,勝泉鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)黨委、人大和政府,設(shè)立人民武裝部。行政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個,分別為黨政辦公室、社會事務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室和綜治辦公室。掛牌機(jī)構(gòu)4個,其中財政所、群眾工作辦公室在黨政辦公室掛牌,安監(jiān)辦、人口計生辦在社會事務(wù)經(jīng)濟(jì)工辦公室掛牌。直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)3個,分別為農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、社會事業(yè)服務(wù)中心、就業(yè)和社會保障服務(wù)中心。掛牌機(jī)構(gòu)4個,其中人口計生站、統(tǒng)計站、交通管理站、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理辦公室在社會事業(yè)服務(wù)中心掛牌。
          (二)2018年重點工作完成情況。
           1、完成水稻栽插5446畝、玉米種植5541畝,100%參加農(nóng)業(yè)保險。落實科技示范戶20戶,做好水稻稻水象甲防控。2018年,全鄉(xiāng)大小春糧食實際播種面積20444畝,總產(chǎn)達(dá)7806.3噸,比上年增產(chǎn)286.3噸,糧食生產(chǎn)穩(wěn)定。
           2、全鄉(xiāng)新農(nóng)保繳費人數(shù)6547人,城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險覆蓋人數(shù)6547人,其中城鎮(zhèn)429人,農(nóng)村6118人,占全鄉(xiāng)人口的81.3%;發(fā)放醫(yī)保卡6326張,新申辦28張;城鄉(xiāng)居民健康檔案規(guī)范化電子建檔率97%以上,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩率98.5%。
           二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
           1.機(jī)構(gòu)人員情況:鄉(xiāng)機(jī)關(guān)行政編制數(shù)13名,其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名,機(jī)關(guān)工勤2名,鄉(xiāng)直屬事業(yè)編制數(shù)17名?,F(xiàn)有在職人員27名,其中鄉(xiāng)機(jī)關(guān)行政人員11名,工勤人員1名,鄉(xiāng)直屬事業(yè)人員15名。
           2.機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動情況及原因:增加行編1名,井委組干【2018】57號漆麗同志調(diào)往縣科協(xié)工作,井委組干【2018】54號王強(qiáng)同志調(diào)入勝泉鄉(xiāng)工作,井人社公【2018】8號新錄用石毓洋到勝泉鄉(xiāng)人民政府工作。減少事業(yè)編制1名,井人社調(diào)【2018】4號吳琛同志調(diào)往研城鎮(zhèn)政府工作,井人社工【2018】83號新錄用陳昭旭到勝泉鄉(xiāng)人民政府工作,井人社調(diào)【2018】37號廖茂岐同志調(diào)往五通橋區(qū)工作。

          第二部分2018年度部門決算情況說明

           一、收支決算總體情況說明
           2018年度勝泉鄉(xiāng)人民政府收入、支出總計808.44萬元。與2017年相比,收、支總計增加171.38萬元,增長26.91%。主要變動原因是:一般公共服務(wù)收支增加38.41萬元,社會保障和就業(yè)收支增加8.77萬元,農(nóng)林水收支增加121.23萬元,住房保障收支增加2.97萬元。

     
           二、收入決算情況說明
           2018年勝泉鄉(xiāng)人民政府本年收入合計766.65萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入730萬元,占95.22%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入36.65萬元,占4.78%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;經(jīng)營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0萬元。 

          三、支出決算情況說明
          2018年勝泉鄉(xiāng)人民政府本年支出合計756.81萬元,其中:基本支出381.04萬元,占50.35%;項目支出375.77萬元,占49.65%;上繳上級支出0萬元;經(jīng)營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。

    圖片3


           四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
           2018年度財政撥款收、支總計808.44萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加171.38萬元,增長26.91%,增加的主要原因是:一般公共服務(wù)收支增加38.41萬元,社會保障和就業(yè)收支增加8.77萬元,農(nóng)林水收支增加121.23萬元,住房保障收支增加2.97萬元。

    圖片4

           五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
           (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
           2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出756.8萬元,占本年支出合計的98.72%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政增加181.23萬元,增長31.49%。一般公共服務(wù)收支增加38.41萬元,社會保障和就業(yè)收支增加8.77萬元,農(nóng)林水收支增加121.23萬元,住房保障收支增加18.5萬元,其他支出增加4.5萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少0.38萬元。

    圖片5

           (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
           2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出720.16萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出231.99萬元,占32.21%;社會保障和就業(yè)(類)支出82.48萬元,占11.45%;醫(yī)療衛(wèi)生(類)支出14.48萬元,占2.01%;節(jié)能環(huán)保(類)支出2.37萬元,占0.33%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出6.46萬元,占0.9%;農(nóng)林水(類)支出348.14萬元,占48.14%;住房保障(類)支出29.74萬元,占4.13%。其他(類)支出4.5萬元。

    圖片6

          (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
           2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為720.16萬元,完成預(yù)算95.16%。其中
           1.一般公共服務(wù)支出決算為231.99萬元,完成預(yù)算32.21%;其中:(1)一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項): 支出決算為205.2萬元,完成預(yù)算100%。(2)一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項): 支出決算為5萬元,完成預(yù)算100%。
           (3)一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行支出(項): 支出決算為6.45萬元,完成預(yù)算100%;其他財政事務(wù)支出(項): 支出決算為2萬元。
           (4)一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行支出(項): 支出決算為13.33萬元,完成預(yù)算100%。
           2、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)老齡事務(wù)(項): 支出決算為10萬元,完成預(yù)算100%。
           3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為31.94萬元,完成預(yù)算100%。
           4.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)義務(wù)兵優(yōu)待(項): 支出決算為2.46萬元,完成預(yù)算100%。
           5.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項): 支出決算為3.2萬元,完成預(yù)算100%。
           6.社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項): 支出決算為24.01萬元,完成預(yù)算100%。
           7.社會保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項): 支出決算為10.87萬元,完成預(yù)算100%。
           8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育機(jī)構(gòu)(項): 支出決算為6.58萬元,完成預(yù)算100%。
           9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項): 支出決算為7.9萬元,完成預(yù)算100%。
           10.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項): 支出決算為2.37萬元,完成預(yù)算100%。
           11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行(項):支出決算為6.46萬元,完成預(yù)算100%。
           12.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)行政運行(項):支出決算為66.64萬元,完成預(yù)算100%。
           13.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)防災(zāi)救災(zāi)(項):支出決算為12萬元,完成預(yù)算100%。
           14.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼(項):支出決算為104.78萬元,完成預(yù)算100%。
           15.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)對高校畢業(yè)生到基層任職補助(項):支出決算為3.3萬元,完成預(yù)算100%。
           20.農(nóng)林水支出(類)水利(款)行政運行(項):支出決算為6.79萬元,完成預(yù)算100%。
           21.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):支出決算為3.09萬元,完成預(yù)算100%。
           22.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):支出決算為151.54萬元,完成預(yù)算100%。
           23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為29.74萬元,完成預(yù)算100%。
           24.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):支出決算為4.5萬元,完成預(yù)算100%。
           六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
          勝泉鄉(xiāng)政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出353.52萬元,其中:人員經(jīng)費352.2萬元,主要包括:基本工資116.03萬元、津貼補貼58.59萬元、獎金104.4萬元、伙食補助費3.6萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31.94萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費7.9萬元、住房公積金29.74萬元。
    對個人和家庭的補助支出:1.32萬元,其中:撫恤金1.26萬元、獎勵金0.02萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.04萬元。
         公用經(jīng)費27.52萬元,主要包括:辦公費6.28萬元、水費0.16萬元、電費1.67萬元、郵電費2萬元、差旅費7.85萬元、培訓(xùn)費0.23萬元、公務(wù)接待費2.19萬元、工會經(jīng)費1.81萬元、委托業(yè)務(wù)費1.81萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2.74萬元。
          七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
          (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
          2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.93萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是:嚴(yán)格按照公務(wù)車管理制度,定點維修、控制給我運行維護(hù)支出;認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委、省政府十項規(guī)定要求,厲行節(jié)約,加強(qiáng)“三公”經(jīng)費管理,嚴(yán)格控制公務(wù)接費參加人員和標(biāo)準(zhǔn)減少支出。
          (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
    2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算2.74萬元,占55.6%;公務(wù)接待費支出決算2.19萬元,占44.4%。具體情況如下:

    圖片7

           1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。全年未安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。
           2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中:
           公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車一輛,其中:轎車一輛。
           公務(wù)用車運行維護(hù)費支出2.74萬元。主要用于黨委領(lǐng)導(dǎo)或工作人員參加縣委、縣政府重要會議、急需辦理給我事項、黨委執(zhí)行公務(wù)活動、開展基層工作調(diào)研、開展監(jiān)督檢查、開展支出績效評價、走訪人大代表、精準(zhǔn)扶貧戶、對口幫扶慰問等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出。
           公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算與2017年持平。
           2.公務(wù)接待費支出2.19萬元,完成預(yù)算73%。公務(wù)接待費支出決算比2017年減少0.79萬元,下降8.02%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委、省政府十項規(guī)定要求,厲行節(jié)約,加強(qiáng)“三公”經(jīng)費管理,嚴(yán)格控制公務(wù)接費參加人員和標(biāo)準(zhǔn)減少支出。
           主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費。公務(wù)接待118批次,1124人次(包括陪同人員),共計支出2.19萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動、精準(zhǔn)扶貧工作及環(huán)境衛(wèi)生整治迎接各項檢查等用餐支出。
           八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
           2018年度政府性基金預(yù)算撥款支出36.65萬元。
           九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
           2018年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
           十、預(yù)算績效情況說明
           (一)預(yù)算績效管理工作開展情況。
           根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位在年初預(yù)算編制階段,本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看我鄉(xiāng)在上級領(lǐng)導(dǎo)和部門指導(dǎo)下,依法履行法定職責(zé),完成上級安排的各項工作。對落實到我鄉(xiāng)的重點項目,大力配合,全力支持,確保重點項目順利實施,保障了重點項目帶來的經(jīng)濟(jì)與社會效益。
           部門職責(zé)履行情況,認(rèn)真履行法定職責(zé),完成縣委、縣政府決策部署和重大工作任務(wù),密切聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾情況,認(rèn)真辦理人大代表建議提案,妥善處理群眾來信來訪、化解社會矛盾,加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)、解決損害群眾利益,管好用好各項預(yù)算資金,不存在挪用、占用專項資金。重點項目績效評價結(jié)果良好,服務(wù)對象滿意。
           2018年沒有開展項目預(yù)算事前績效評估, 無。
           (二)項目績效目標(biāo)完成情況。   無
           (三)部門開展績效評價結(jié)果。
           本單位開展了2018年部門整體支出績效評價,得分為97分,《勝泉鄉(xiāng)人民政府2018年單位整體支出績效評價報告》見附件。
           十一、其他重要事項的情況說明
           (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
           2018年度,勝泉鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出27.52萬元,比2017年增加4.86萬元,增長21.3%。
           (二)政府采購支出情況
           2018年度,勝泉鄉(xiāng)政府政府采購支出總額0萬元。
           (三)國有資產(chǎn)占有使用情況
           截至2018年12月31日,勝泉鄉(xiāng)政府共有車輛一輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車一輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。

           第三部分名詞解釋

           1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
           2.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
           3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
           4. 一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)(項):指人大工作事務(wù)、換屆選舉工作經(jīng)費。
           5. 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)(款)行政運行(項): 保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。政府機(jī)關(guān)人員工資、津貼、獎勵金、保險繳費、工會經(jīng)費、住房公積金。
           6.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指政府機(jī)構(gòu)辦公費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費。
           7.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):指鄉(xiāng)財政所人員用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
           8. 一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳及相關(guān)事務(wù)(款)行政運行(項): 指向黨委用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
           9. 教育支出(類)成人教育(款)其他成人教育支出(項):指社會服務(wù)中心保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
           10. 社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)老齡事務(wù)(項):指80歲以上高齡老人的生活補貼。
           11. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):鄉(xiāng)機(jī)關(guān)人員的養(yǎng)老保險金繳費。
           12. 社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)義務(wù)兵優(yōu)待(項):指義務(wù)兵及優(yōu)撫對象 的生活補助。
           13. 社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員供養(yǎng)(款)農(nóng)村五保供養(yǎng)支出(項):指農(nóng)村五保戶的生活補助。
           14.社會保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項):農(nóng)村五保敬老院管理人員的補助。
           15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):鄉(xiāng)機(jī)關(guān)工作人員醫(yī)療保險經(jīng)費。
           16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育機(jī)構(gòu)(項): 指計劃生育機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
           17.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項):指政府在排水、污水處理、河道治理與保護(hù)等方面的支出。
           18.節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項):反映農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。
           19. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行(項):指城鄉(xiāng)社區(qū)管理機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
           20. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項):指環(huán)境衛(wèi)生集鄉(xiāng)運行維護(hù)費及村保潔、網(wǎng)格使用費、網(wǎng)格化建設(shè)運行費、黨建帶團(tuán)建經(jīng)費、政府報刊費、行政運行、小二型水庫管理維護(hù)資金、公務(wù)車運行維護(hù)費、職工工作餐補助、安辦經(jīng)費、關(guān)工委經(jīng)費等。
           21.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項):指農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
           22. 農(nóng)林水支出類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼(項):耕地保護(hù)種糧補貼。
           23. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)對高校畢業(yè)生到基層任職補助(項):指高校畢業(yè)生到基層任職的生活補助。
           24. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)行政運行(項):指鄉(xiāng)政府水利機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
           25. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)田水利(項):耕地保護(hù)生產(chǎn)發(fā)展補助。
           26. 農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)生產(chǎn)發(fā)展(項):指生產(chǎn)發(fā)展扶貧對人員的補助。
           27. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級一事一議的補助(項):指對農(nóng)村村道硬化的補助。
           28. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對農(nóng)民委員會和黨支部的補助(項):指對農(nóng)民委員會和黨支部正常運行、開展日常工作的辦公和基本支出。
           29. 國土海洋氣象等支出(類)國土海洋事務(wù)(款)地質(zhì)災(zāi)害防治(項): 指反映地質(zhì)災(zāi)害防治項目支出
           30. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國發(fā)〔1998〕23 號)的規(guī)定,對無房和住房未達(dá)-  19 標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。
          31.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
          32.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
          31.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
          33.“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
         34.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般購置費、辦公用房水電費以及其他費用。

           第四部分 附件

           附件1
                                                          井研縣勝泉鄉(xiāng)人民政府
                                                     2018年部門整體支出績效評價報告

           一、部門(單位)概況
           (一)機(jī)構(gòu)組成。
           根據(jù)機(jī)構(gòu)改革三定方案,勝泉鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)黨委、人大和政府,設(shè)立人民武裝部。行政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個,分別為黨政辦公室、社會事務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室和綜治辦公室。掛牌機(jī)構(gòu)4個,其中財政所、群眾工作辦公室在黨政辦公室掛牌,安監(jiān)辦、人口計生辦在社會事務(wù)經(jīng)濟(jì)工辦公室掛牌。直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)3個,分別為農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、社會事業(yè)服務(wù)中心、就業(yè)和社會保障服務(wù)中心。掛牌機(jī)構(gòu)4個,其中人口計生站、統(tǒng)計站、交通管理站、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理辦公室在社會事業(yè)服務(wù)中心掛牌。
           (二)鄉(xiāng)政府主要職能及工作:
           1.主要職能:根據(jù)機(jī)構(gòu)改革三定方案,勝泉鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)黨委、人大和政府,設(shè)立人民武裝部。
           2.2018年重點工作任務(wù)介紹。
           一、狠抓脫貧攻堅,堅決打贏決勝戰(zhàn)役
           (1)、是大力改善基礎(chǔ)設(shè)施。(2)、是全力拓展增收渠道
           (3)、是扎實推進(jìn)政策落實。(4)、是不斷強(qiáng)化責(zé)任落實。
           二、狠抓生態(tài)建設(shè),持續(xù)放大生態(tài)效應(yīng)。
           (1)、是提質(zhì)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。(2)、是持續(xù)開展環(huán)?!傲羷Α毙袆印?3)、是全面落實“河(湖)長制”工作。
           三、狠抓招商引資,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
           四、狠抓民生工程,推進(jìn)社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
           五、狠抓社會治理,保障全鄉(xiāng)和諧穩(wěn)定。
           新起點開啟新征程,新目標(biāo)賦予新使命。讓我們更加緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍,在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在鄉(xiāng)人大監(jiān)督支持下,凝心聚力、擔(dān)當(dāng)拼搏,不忘初心、牢記使命、繼續(xù)前進(jìn),為建設(shè)美麗繁榮和諧勝泉而努力奮斗!
          三、機(jī)構(gòu)人員情況:鄉(xiāng)機(jī)關(guān)行政編制數(shù)15名,其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名,機(jī)關(guān)工勤2名,鄉(xiāng)直屬事業(yè)編制數(shù)17名。現(xiàn)有在職人員27名,其中鄉(xiāng)機(jī)關(guān)行政人員12名,工勤人員1名,鄉(xiāng)直屬事業(yè)人員11名,鄉(xiāng)獸醫(yī)站事業(yè)人員3人。
          二、部門財政資金收支情況
          (一)部門財政資金收入情況。
    2018年收入合計766.65萬元,收入總計增加191.08萬元,增長33.2%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入730萬元,占95.22%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入36.65萬元,占4.78%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
          (二)部門財政資金支出情況。
    2018年本年支出合計756.81萬元,其中:基本支出381.04萬元,占50.35%;項目支出375.77萬元,占49.65%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
          三、部門整體預(yù)算績效管理情況
          (一)部門預(yù)算管理。
           我鄉(xiāng)在縣財政局的領(lǐng)導(dǎo)下積極嚴(yán)肅地開展了2018年預(yù)算編制工作。我鄉(xiāng)成立工作小組,力保預(yù)算編制質(zhì)量,細(xì)化支出預(yù)算編制。預(yù)算編制全部細(xì)化到“項”級科目,落實到具體執(zhí)行項目?;局С鲱A(yù)算要如實準(zhǔn)確地反映預(yù)算單位機(jī)構(gòu)編制、人員、經(jīng)費類型等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及變化情況。項目支出預(yù)算要求有明確的項目績效目標(biāo)、實施計劃和時間進(jìn)度,保證項目可執(zhí)行。按照縣級部門預(yù)算編制通知和相關(guān)要求,按時完成了基礎(chǔ)庫、項目庫報送工作,并順利通過了縣級預(yù)算部門的審查。
           勝泉鄉(xiāng)人民政府2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款756.8萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加181.23萬元。主要是:一般公共服務(wù)收支增加38.41萬元,社會保障和就業(yè)收支增加8.77萬元,農(nóng)林水收支增加121.23萬元,住房保障收支增加18.5萬元,其他支出增加4.5萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少0.38萬元。
           (二)專項預(yù)算管理。
           預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)研城鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 
           基本支出,是用于保障勝泉鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
           項目支出,是用于保障勝泉鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
           “三公”經(jīng)費嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,在預(yù)算指標(biāo)內(nèi)控制公務(wù)接待、公務(wù)車運行維護(hù)費等“三公”經(jīng)費的支出,并有所結(jié)余。
           (三)結(jié)果應(yīng)用情況。
           我鄉(xiāng)大力推行電子化平臺采購工作,實施政府采購計劃與政府采購預(yù)算一致,執(zhí)行的采購計劃與備案一致。固定資產(chǎn)及時建檔建卡,明確責(zé)任,進(jìn)入資產(chǎn)清查系統(tǒng)進(jìn)行管理。在縣財政的領(lǐng)導(dǎo)下,我鄉(xiāng)積極開展2018行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作,按要求及時、準(zhǔn)確、全面的開展資產(chǎn)清查工作。在規(guī)定時間內(nèi)完成上報工作,對審核結(jié)果進(jìn)行反思與賬務(wù)調(diào)整。確保行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查的準(zhǔn)確性、全面性。每月按時完成行政事業(yè)性國有資產(chǎn)月報。
           加強(qiáng)內(nèi)部控制制度管理。合理設(shè)計崗位分工、授權(quán)批準(zhǔn)、資金核撥、會計核算以及監(jiān)督檢查等內(nèi)部控制制度。2016年出臺了《勝泉鄉(xiāng)人民政府財務(wù)管理制度》《村社區(qū)辦公經(jīng)費管理辦法》、《村社區(qū)財務(wù)管理制度》等,促進(jìn)財政管理整體水平進(jìn)一步提高。
           積極搞好“互聯(lián)網(wǎng)+精準(zhǔn)扶貧代理記賬”工作,按時對村組集體資金收支情況和票據(jù)進(jìn)行核實、審核,收交代理記賬公司記賬。
           抓好政務(wù)公開工作。建立政務(wù)主動及時公開制度,凡應(yīng)讓社會公眾廣泛知曉或參與的事項,如預(yù)算、決算、績效信息等,及時主動向社會公開,確保社會公眾的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)。確保財政工作公開透明化。
           依法接受財政監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行各項資金使用的有關(guān)規(guī)定,實行資金動態(tài)監(jiān)管機(jī)制,按要求完成各項自查自糾報告,對出現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改。在上級部門的領(lǐng)導(dǎo)下開展部門績效評價,及時報送 財政績效自評報告,并對發(fā)現(xiàn)的問題制定整改措施,確保整改到位。
           四、評價結(jié)論及建議
           (一)評價結(jié)論。
           根據(jù)《2018年部門整體支出績效評價指標(biāo)體系》評分,得分97分。
           (二)存在問題。
           目前尚未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)的現(xiàn)象,但通過評價檢查,進(jìn)一步加強(qiáng)制定和細(xì)化了我鎮(zhèn)財務(wù)規(guī)范化管理制度。我鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行省上頒布的財政管理“約法十章”,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)對全鄉(xiāng)機(jī)關(guān)干部的法治教育,強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)管職能,確保各項資金收之合法,用之有據(jù),查之有憑,使用更加科學(xué)、規(guī)范。
           有些預(yù)算資金,應(yīng)返還額度資金、特別是對村級一事一議的補助資金,其他項目資金,不能按時到位安排支出。
           (三)改進(jìn)建議。
           在今后的工作中,我們將會進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的問題,并認(rèn)真做好整改,力爭做到工作不留死角,進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理,完善財務(wù)工作。


           第五部分 附表
           一、收入支出決算總表
           二、收入總表
           三、支出總表
           四、財政撥款收入支出決算總表
           五、財政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)
           六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
           七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
           八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
           九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
           十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
           十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
           十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
           十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

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    發(fā)布日期:2019-11-04 信息來源:井研縣竹園鎮(zhèn)人民政府
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