井研縣綜合行政執(zhí)法局
關(guān)于2022年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
基本職能:貫徹執(zhí)行國家、省、市城市管理的方針、政策和法律、法規(guī),擬訂涉及井研縣城市管理工作的規(guī)范性文件;按照縣政府對(duì)城市管理的要求,對(duì)涉及城市管理的各項(xiàng)工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)、督促檢查;行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán);行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)違法設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán);受相關(guān)職能部門委托,在城區(qū)行使有關(guān)城市管理的行政處罰權(quán)。
2022年重點(diǎn)工作任務(wù):
一是繼續(xù)開展“五清行動(dòng)”鞏固創(chuàng)衛(wèi)成果,深入推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和鄉(xiāng)村振興工作。
二是對(duì)照目標(biāo)任務(wù),查漏補(bǔ)缺,抓好各項(xiàng)工作推進(jìn)。
三是根據(jù)省、市、縣賦權(quán)逐步推進(jìn)綜合執(zhí)法力量下沉鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作,深入推進(jìn)綜合執(zhí)法體制改革。
四是通過加強(qiáng)黨建引領(lǐng),抓實(shí)“黨建+”品牌,推動(dòng)中心工作扎實(shí)開展。
五是推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),補(bǔ)齊城鄉(xiāng)生活垃圾分類和處理設(shè)施刮短板,完善生活垃圾分類收運(yùn)體系。
二、部門概況
井研縣綜合行政執(zhí)法局下屬一級(jí)預(yù)算單位3個(gè),其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)(井研縣城市綜合管理執(zhí)法大隊(duì)),其他事業(yè)單位2個(gè)(井研縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)站、井研縣市場(chǎng)開發(fā)服務(wù)中心)。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則,綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)及下屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2022綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)及下屬單位收入預(yù)算總額為2653.1萬元,較上年預(yù)算數(shù)(3548.83萬元)減少895.73萬元。其中:當(dāng)年財(cái)政撥款收入2653.1萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算2653.1萬元,其中:基本支出1045.47萬元,項(xiàng)目支出1607.62萬元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)及下屬單位2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2653.1萬元,主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合管理事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中:
基本支出,是用于保障綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)及下屬單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出,是用于保障綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)及下屬單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)及下屬單位2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2653.1萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少895.73萬元。主要是因?yàn)?/font>編外人員經(jīng)費(fèi)不再由單位列入預(yù)算。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出145.44萬元,占5.48%;衛(wèi)生健康支出45.13萬元,占1.7%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2350.92萬元,占88.61%;住房保障支出111.6萬元,占4.21%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為96.96萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為48.48萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為8.36萬元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為28.61萬元,主要用于:部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為8.16萬元,主要用于:財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為111.6萬元,主要用于:部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為146.68萬元,主要用于:行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為609.64萬元,主要用于:城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為1594.6萬元,主要用于:城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理等方面的支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)及下屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出1045.47萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)914.4萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)131.07萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
2022年,綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)及下屬單位沒有政府性基金預(yù)算支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
無。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)及下屬單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.2萬元,較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少1.5萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)1.2萬元。因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
1.未安排因公出國(境)經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少0.7萬元,增長(zhǎng)(下降)36.84%。主要原因是按過緊日子的要求打緊開支。
2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于環(huán)境衛(wèi)生治理檢查、綜合協(xié)調(diào)時(shí)發(fā)生的接待等。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少0.8萬元,下降100%。主要原因是去年預(yù)算了治理辦租車費(fèi)用,現(xiàn)治理辦已劃到縣城府辦公室管理。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年,綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)及下屬單位為保障單位運(yùn)行,安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為131.07萬元,較上年預(yù)算增加7.56萬元,增長(zhǎng)6.12%。
(四)政府采購情況。
2022年,綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)及下屬單位安排政府采購預(yù)算430.14萬元,減少61.36萬元,主要用于采購處置縣城區(qū)建筑裝飾和裝修垃圾、環(huán)境衛(wèi)生購買服務(wù)、空調(diào)、電腦等。
(五)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至去年底,綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)及下屬單位共有車輛34輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
(六)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2022年,綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)及下屬單位按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,部門整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排2653.1萬元。開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目55個(gè),涉及預(yù)算2653.1萬元。
名詞解釋
1.財(cái)政撥款收支情況:是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.政府性基金預(yù)算:指通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項(xiàng)用于特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算。
4.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
5.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
6.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
17.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
18.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2022年城管大隊(duì)預(yù)算公開.zip
2022年市場(chǎng)中心預(yù)算公開附件.zip
2022年執(zhí)法局機(jī)關(guān)公開資料.rar
2022年環(huán)衛(wèi)站預(yù)算公開附件.zip
2022年預(yù)算公開目錄.doc
縣綜合執(zhí)法局部門預(yù)算公開表.xlsx