一、基本職能及主要工作
共青團(tuán)是黨的先進(jìn)青年的群眾組織,是廣大青年在實(shí)踐中學(xué)習(xí)共產(chǎn)主義的學(xué)校,是黨的助手和后備軍,是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶,是國(guó)家政權(quán)的重要社會(huì)支柱之一。根據(jù)三定方案,機(jī)關(guān)主要職責(zé)有:一、領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)和少先隊(duì)工作,對(duì)全縣共青團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。二、參與制定我縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作政策、意見,對(duì)我縣青少年活動(dòng)陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)等事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和管理。三、參與我縣青少年事務(wù)的法律法規(guī)制定和實(shí)施,協(xié)助縣委、縣政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務(wù)。四、調(diào)查青少年思想動(dòng)態(tài)和青少年工作狀況,研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應(yīng)對(duì)策,開展各類活動(dòng)。五、協(xié)助政府教育部門做好中、小學(xué)生的教育管理工作,維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。六、在全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中,組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮主力軍和突擊隊(duì)作用。七、參與制定我縣有關(guān)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策,做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象的團(tuán)結(jié)教育工作,維護(hù)和促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)。八、承擔(dān)縣委、縣政府和團(tuán)市委交辦的有關(guān)事項(xiàng)。
2018年重點(diǎn)工作主要包括:三江鎮(zhèn)解放村脫貧摘帽、召開第十五屆團(tuán)代會(huì)、做好青少年思想引領(lǐng)、開展青春志愿服務(wù)、建好基層團(tuán)組織、維護(hù)好困難青少年合法權(quán)益、關(guān)愛留守兒童、青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)、青年之聲等新媒體建設(shè)以及市、縣下達(dá)的各類工作任務(wù)。
二、部門概況
共青團(tuán)井研縣委沒有下屬事業(yè)單位,屬群眾社會(huì)團(tuán)體行政單位,行政編制4名,現(xiàn)有書記1名、副書記1名、工作人員2名。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則,共青團(tuán)井研縣委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年共青團(tuán)井研縣委收入預(yù)算總額為100.5萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少48.98萬元。其中:當(dāng)年財(cái)政撥款收入100.5萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算100.5萬元,其中:人員支出32.26萬元,日常公用支出68.22萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.02萬元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
共青團(tuán)井研縣委2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算100.5萬元,主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)共青團(tuán)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中:基本支出,是用于保障共青團(tuán)井研縣委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出,是用于保障共青團(tuán)井研縣委為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
共青團(tuán)井研縣委2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款100.5萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少48.98萬元。主要是因?yàn)殛P(guān)工委工作活動(dòng)經(jīng)費(fèi)納入保留預(yù)算,暫未撥付。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出90.78萬元,占90.33%;社會(huì)保障和就業(yè)支出4.38萬元,占4.36%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.31萬元,占1.3%;住房保障支出4.03萬元,占4%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)(201)財(cái)政事務(wù)(29)行政運(yùn)行(01):2019年預(yù)算數(shù)為55.78萬元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)(201)財(cái)政事務(wù)(29)一般行政管理事務(wù)(02):2019年預(yù)算數(shù)為35萬元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)(208)行政事業(yè)單位離退休(05)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(05):2019年預(yù)算數(shù)為4.38萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)行政單位醫(yī)療(01):2019年預(yù)算數(shù)為1.31萬元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公積金(01):2019年預(yù)算數(shù)為4.03萬元,主要用于:部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
共青團(tuán)井研縣委2019年一般公共預(yù)算基本支出100.5萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)32.28萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)68.22萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
2019年,共青團(tuán)井研縣委沒有政府性基金預(yù)算支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
共青團(tuán)井研縣委2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.2萬元,較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)持平。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)0.2萬元。
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,與上年持平。主要原因是無因公出國(guó)事由。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元,公務(wù)接待費(fèi)教上年持平。主要原因是我單位涉及的公務(wù)接待變化不大。2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接地省、市等各級(jí)因公來研調(diào)研、召開會(huì)議等。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與上年持平,主要原因是本單位無公務(wù)用車。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2019年,共青團(tuán)井研縣委為保障單位運(yùn)行,安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房清潔費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2萬元,較上年預(yù)算減少)1.7萬元,下降45.95%。
(二)政府采購(gòu)情況。
2019年,共青團(tuán)井研縣委未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至去年底,共青團(tuán)井研縣委沒有公務(wù)用車及價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
無。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收支情況:是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。