按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
都江堰井研灌區(qū)管理處的基本職能是:貫徹執(zhí)行國(guó)家水利政策、法律、法規(guī)、負(fù)責(zé)灌區(qū)工程規(guī)劃建設(shè),搞好水資源管理和工程管理,確保灌區(qū)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和群眾生活用水需求,為全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活提供水源保障。貫徹執(zhí)行國(guó)家移民方針政策,負(fù)責(zé)大中型水利水電移民后扶規(guī)劃編制、政策落實(shí);對(duì)移民實(shí)施政策扶持、項(xiàng)目扶持和技能培訓(xùn);解決移民生產(chǎn)、生活中的困難和難題,改善移民生產(chǎn)生活條件,做好移民信訪維穩(wěn)工作,確保社會(huì)和諧穩(wěn)定。
2020年重點(diǎn)工作任務(wù)。一是抓好渠系工程建設(shè),完成三江、千佛、戰(zhàn)斗三條支渠項(xiàng)目建設(shè)。二是:抓好水資源管理調(diào)度,協(xié)助推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化供水項(xiàng)目,加強(qiáng)引水、蓄水、輸水、供水工作,保障農(nóng)業(yè)灌溉用水和其他生產(chǎn)生活用水,力爭(zhēng)2020年從黑龍灘調(diào)水3000萬(wàn)立方米以上,滿(mǎn)足井研經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展對(duì)水資源的需求;三是抓實(shí)移民后扶工作,繼續(xù)實(shí)施移民后期扶持項(xiàng)目,不斷改善移民生產(chǎn)生活條件,落實(shí)移民后扶政策,做好信訪維穩(wěn)工作;四是抓好大佛水庫(kù)樞紐工程及相關(guān)輸水渠道的管理維護(hù),加強(qiáng)防洪度汛工作,強(qiáng)化安全管理,確保工程運(yùn)行安全,加強(qiáng)對(duì)縣興業(yè)供水有限責(zé)任公司的協(xié)調(diào)服務(wù),改善城鄉(xiāng)居民的用水條件,提高群眾生活質(zhì)量。
二、部門(mén)概況
都江堰井研灌區(qū)管理處和井研縣移民服務(wù)中心一套班子、兩塊牌子合署辦公,井研縣移民服務(wù)中心屬參公管理單位,都江堰井研灌區(qū)管理處屬事業(yè)單位,下屬預(yù)算單位為:井研縣大佛水庫(kù)管理所。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則,都江堰井研灌區(qū)管理處所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2020年都江堰井研灌區(qū)管理處收入預(yù)算總額為751.28萬(wàn)元,較上年預(yù)算數(shù)增加74.85萬(wàn)元。其中:當(dāng)年財(cái)政撥款收入751.28萬(wàn)元,相應(yīng)安排支出預(yù)算751.28萬(wàn)元,其中:人員支出259.20萬(wàn)元,日常公用支出55.58萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.03萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)支出436.47萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
都江堰井研灌區(qū)管理處2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算751.28萬(wàn)元,主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及專(zhuān)項(xiàng)工作任務(wù)支出。其中:
基本支出,是用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出,是用于保障本單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),包含農(nóng)業(yè)灌溉水費(fèi)151.47萬(wàn)元,黑龍灘水庫(kù)引水大佛水庫(kù)囤蓄水費(fèi)280萬(wàn)元,興業(yè)公司飲用水源毒性在線監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
都江堰井研灌區(qū)管理處2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款751.28萬(wàn)元,較上年預(yù)算數(shù)增加74.85萬(wàn)元。主要是因?yàn)?/span>2020年人員增加10人,工資福利支出增加。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)27.59萬(wàn)元,占3.67%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.52萬(wàn)元,占1.4%;農(nóng)林水支出238.16萬(wàn)元,占31.7%;住房保障支出43.54萬(wàn)元,占5.8%;糧油物資儲(chǔ)備支出431.47萬(wàn)元,占57.43%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為27.59萬(wàn)元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為3.85萬(wàn)元,主要用于:?jiǎn)挝还珓?wù)員及參公管理事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為6.67萬(wàn)元,主要用于:?jiǎn)挝皇聵I(yè)編制人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為238.16萬(wàn)元,主要用于:機(jī)關(guān)運(yùn)行保障支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電等支出。
5.住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為43.54萬(wàn)元,主要用于:部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
6.糧油事務(wù)(類(lèi))行政運(yùn)行(款)其他糧油事務(wù)支出(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為431.47萬(wàn)元,主要用于農(nóng)業(yè)灌溉水費(fèi)、黑龍灘水庫(kù)引水大佛水庫(kù)囤蓄水費(fèi)支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
都江堰井研灌區(qū)管理處2020年一般公共預(yù)算基本支出314.81萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)259.22萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)55.59萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明
2020年,都江堰井研灌區(qū)管理處無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
都江堰井研灌區(qū)管理處2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)7.5萬(wàn)元,與上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)持平。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)7.5萬(wàn)元。因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平。
2020年無(wú)因公臨時(shí)出國(guó)(境)安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平。
2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于黑龍灘水庫(kù)引水、上級(jí)移民項(xiàng)目督導(dǎo)、省都管局督導(dǎo)工作等。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛,其中:越野車(chē)1輛。
2020年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
2020年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元,用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行的油料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、日常維修保養(yǎng)費(fèi)。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2020年,都江堰井研灌區(qū)管理處為保障單位運(yùn)行,安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為55.59萬(wàn)元,較上年預(yù)算增加33.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)155%(原因是預(yù)算改革,將專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)合并到機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中。)。
(二)政府采購(gòu)情況。
2020年,都江堰井研灌區(qū)管理處未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至去年底,都江堰井研灌區(qū)管理處共有車(chē)輛2輛。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
2020年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2020年,都江堰井研灌區(qū)管理處按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排751.28萬(wàn)元,其中編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算431.47萬(wàn)元,主要為2020年農(nóng)業(yè)灌溉水費(fèi)項(xiàng)目、2020年黑龍灘水庫(kù)引水大佛水庫(kù)囤蓄水費(fèi)項(xiàng)目。
十、名詞解釋
1. 財(cái)政撥款收支情況:是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出
5.醫(yī)療隊(duì)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
6.住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
7.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。