井研縣發(fā)展和改革局
關(guān)于2019年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
1.貫徹實施國家、省、市有關(guān)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革的方針、政策和法律、法規(guī)。
2.擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、中長期規(guī)劃和年度計劃;提出國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和政策建議;受縣人民政府委托向縣人大常委會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢,承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任,研究宏觀調(diào)控重大問題并提出政策建議。
4.研究經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題,組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案,協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革工作,提出完善經(jīng)濟體制建議,指導(dǎo)和推進全縣經(jīng)濟體制改革。
5.研究提出全縣固定資產(chǎn)投資的宏觀調(diào)控政策、投資體制改革建議方案并組織實施,引導(dǎo)社會資金投資方向;組織全縣重大項目稽查工作。
6.研究制定全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略,做好科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)與整個國民經(jīng)濟的銜接平衡,協(xié)調(diào)各項社會事業(yè)發(fā)展中的重大問題。
7.組織指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門、各行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計劃工作,對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展年度計劃、中長期規(guī)劃執(zhí)行情況進行檢查并提出調(diào)整意見。
8.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作,對工程建設(shè)項目建設(shè)過程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動實施監(jiān)督檢查。
9.貫徹落實黨和國家有關(guān)科技發(fā)展的方針政策、法律法規(guī),制定全縣科技工作實施意見并組織實施和監(jiān)督檢查;研究提出全縣科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的政策措施;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣科技工作,實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,推動全縣自主創(chuàng)新能力建設(shè);負(fù)責(zé)應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)資金、科技普及經(jīng)費、科技進行獎勵經(jīng)費、科學(xué)技術(shù)事業(yè)經(jīng)費及其他科技專項經(jīng)費的預(yù)決算、使用安排和監(jiān)督檢查;推進全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè),提升科技創(chuàng)新能力,促進科技成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化;負(fù)責(zé)科技普及、科技合作交流工作;負(fù)責(zé)全縣科技成果的鑒定、登記、獎勵、保密、交易和科技人才資源配置工作;負(fù)責(zé)全縣科技宣傳、科技信息、科技統(tǒng)計、科技咨詢論證工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技工作。
10.貫徹落實黨和國家有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)(專利)發(fā)展的方針、政策、法律法規(guī),制定全縣知識產(chǎn)權(quán)(專利)工作實施意見并組織實施和監(jiān)督檢查;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣知識產(chǎn)權(quán)(專利)工作,制定落實知識產(chǎn)權(quán)(專利)發(fā)展的實施意見;依法處理專利侵權(quán)糾紛案件,依法查處假昌、昌充專利的違法行為;宣傳普及專利知識,培訓(xùn)專利工作人員,提供專利法律咨詢;組織管理專利實施,促進專利成果轉(zhuǎn)化;管理專利技術(shù)市場和專利代理、中介等服務(wù)機構(gòu),指導(dǎo)管理專利信息、網(wǎng)絡(luò);負(fù)責(zé)全縣知識產(chǎn)權(quán)(專利)的合作和交流。
11.貫徹實施國家、省和市價格法律、法規(guī)和方針、政策,編制和執(zhí)行價格調(diào)整改革規(guī)劃,提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實施,管理國家、省列名管理的商品和服務(wù)價格,監(jiān)管實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格,承擔(dān)行政事業(yè)性收費管理工作,負(fù)責(zé)全縣價格監(jiān)督檢查、價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認(rèn)證等工作。
12.負(fù)責(zé)組織編制全縣國民經(jīng)濟和裝備動員規(guī)劃、計劃,研究國民經(jīng)濟動員和國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系,協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題,組織實施國民經(jīng)濟和裝備動員有關(guān)工作。
13.承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。
14.承辦縣政府交辦的其他工作事項。
(二)2019年重點工作:
1.做好經(jīng)濟運行分析
科學(xué)提出2019年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃。組織科學(xué)實施年度計劃,加強經(jīng)濟運行分析和預(yù)警預(yù)測,堅持月分析、季監(jiān)測,突出部門協(xié)同,開展預(yù)報預(yù)統(tǒng),及時形成季度、半年經(jīng)濟運行分析報告,有針對性地提出完成計劃的對策建議,確保2019年經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)順利實現(xiàn)。
2.精心謀劃推進項目
一是深化項目前期工作,全力以赴抓好重點項目建設(shè),鞏固和擴大有效投資。加強項目謀劃、研究、論證,制定更科學(xué)有效的重大項目前期工作計劃。二是加強項目儲備庫建設(shè),充實和完善全縣項目庫,優(yōu)選部分項目列入市級重點建設(shè)計劃,并爭取盡可能多的項目擠進省級重點建設(shè)計劃。三是狠抓重點項目建設(shè)管理。完善月報制度,定期調(diào)度督導(dǎo),全面及時掌握投資運行情況,確保按期竣工投產(chǎn)發(fā)揮效益。
3.完善價格監(jiān)管措施
創(chuàng)新價格服務(wù)舉措,主動回應(yīng)群眾和社會關(guān)切,提升價格服務(wù)水平。切實做好價格監(jiān)測預(yù)警工作,密切關(guān)注市場價格變化,對苗頭性、趨勢性問題,做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早應(yīng)對。規(guī)范涉及民生的價格和收費行為。協(xié)調(diào)配合,做好清費減負(fù)工作,化解價格熱點矛盾。
二、機構(gòu)及編制人員情況
井研縣發(fā)展和改革局部門預(yù)算單位1個,其中:行政單位1個。井研縣發(fā)展和改革局總編制35人,其中:行政編制19人,工勤編制3人,事業(yè)編制13人。在職人員總數(shù)35人,其中:行政22人,工勤3人,事業(yè)10人。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則,井研縣發(fā)展和改革局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年井研縣發(fā)展和改革收入預(yù)算總額為576.15萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加39.92萬元。其中:當(dāng)年財政撥款收入576.15萬元,其中:人員支出348.05萬元,日常公用支出53.41萬元,對個人和家庭的補助支出15.69萬元,專項支出159萬元。
四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
井研縣發(fā)展和改革局2019年財政撥款收支總預(yù)算576.15萬元,主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)社會事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中:
基本支出417.15萬元,是用于保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出159萬元,是用于保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
井研縣發(fā)展和改革局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款576.15萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加39.92萬元。主要是因為到省、市對接項目及重點項目推進所需經(jīng)費。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出418.51萬元,占72.6%;科學(xué)技術(shù)支出40萬元,占6.9%;社會保障和就業(yè)支出58.24萬元,占10.1%;衛(wèi)生健康支出14.08萬元,占2.5%;住房保障支出45.32萬元,占7.9%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運行(項):2019年預(yù)算數(shù)為306.51萬元,主要用于:機關(guān)及事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):2019年預(yù)算數(shù)為100萬元,主要用于:機關(guān)及事業(yè)單位開展發(fā)展改革綜合業(yè)務(wù)、項目推進等未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
3. 一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)物價管理(項):2019年預(yù)算數(shù)為4萬元,主要用于:開展物價管理方面的支出。
4. 一般公共服務(wù)(類)知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)(款)專利試點和產(chǎn)業(yè)化推進(項):2019年預(yù)算數(shù)為8萬元,主要用于:專利分類試點以及實施國家專利產(chǎn)業(yè)化工程、扶持擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的新技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化等方面的支出。
5. 科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)(項):2019年預(yù)算數(shù)為40萬元,主要用于:從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實用價值的專項技術(shù)開發(fā)研究的支出。
6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):2019年預(yù)算數(shù)為11.31萬元,主要用于:反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2019年預(yù)算數(shù)為46.93萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2019年預(yù)算數(shù)為14.08萬元,主要用于:機關(guān)及事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預(yù)算數(shù)為45.32萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
井研縣發(fā)展和改革局2019年一般公共預(yù)算基本支出417.15萬元,其中:
人員經(jīng)費363.74萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費53.41萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
2019年,井研縣發(fā)展和改革局沒有政府性基金預(yù)算支出。
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
井研縣發(fā)展和改革局2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)12.5萬元,較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算持平。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費12.5萬元。因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務(wù)接待費7.5萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費5萬元。
1.公務(wù)接待費較上年預(yù)算持平。
2.公務(wù)用車運行維護費較上年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛。
2019年安排公務(wù)用車運行維護費5萬元,用于公務(wù)用車維修費、燃油費、過路過橋費、保險等方面的開支。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。
2019年,井研縣發(fā)展和改革局為保障單位運行,安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為165.41萬元。
(二)政府采購情況。
2019年,井研縣發(fā)展和改革局未安排政府采購預(yù)算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至去年底,井研縣發(fā)展和改革局共有車輛1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1. 財政撥款收支情況:是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2. 一般公共預(yù)算撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
3. 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
16.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。