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    井研縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年部門預算編制的說明

    關于井研縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

    2020年部門預算編制的說明

     

        按照預算管理有關規(guī)定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。

    一、基本職能及主要工作

    1、基本職能

    縣委統(tǒng)戰(zhàn)部是縣委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門,是縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀和助手,主要職責是:

    (一)負責協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。宣傳貫徹統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論、方針、政策,向縣委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線全面情況,提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議,協(xié)調(diào)處理統(tǒng)戰(zhàn)工作中的重大問題,組織開展統(tǒng)一戰(zhàn)線重大活動。

    (二)負責聯(lián)系各民主黨派和無黨派人士,及時通報情況,反映他們的意見和建議;研究、貫徹中國共產(chǎn)黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針、政策,落實中央、省委和市委關于發(fā)揮民主黨派和無黨派代表人士參政議政和民主監(jiān)督作用的工作,協(xié)調(diào)召開好一季度一次的通報會,通報中央、省委、市委和縣委的重大決定和批示精神;推薦、選拔、培養(yǎng)新一代代表人士,協(xié)調(diào)、幫助他們改善工作條件。

    (三)負責調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關民族和宗教工作重大方針、政策的貫徹執(zhí)行;聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士,協(xié)調(diào)指導縣政府宗教事務工作。

    (四)負責開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作;聯(lián)系香港、澳門和海外有關社團及代表人士;歸口管理臺灣在野黨派、政治團體的來訪工作;協(xié)調(diào)指導做好臺胞、臺屬的有關工作。

    (五)負責黨外人士的政治??排;會同有關部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作;做好黨外后備干部和新一代代表人士隊伍的建設工作。

    (六)受縣委委托,領導縣工商聯(lián)黨組書記,指導縣工商聯(lián)工作;調(diào)查研究并反映我縣非公有制經(jīng)濟代表人士的情況,協(xié)調(diào)關系,提出政策建議;團結、幫助、引導、教育非公有制經(jīng)濟代表人士,積極開展思想政治工作。

    (七)調(diào)查研究黨外知識分子的情況,反映意見,協(xié)調(diào)關系,提出政策建議;聯(lián)系并培養(yǎng)黨外人士、知識分子代表人士。

    (八)做好黃埔軍校同學會、起義投誠人員和辛亥革命老人遺屬工作,幫助落實政策規(guī)定應發(fā)的生活補助。

    (九)負責開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作;做好統(tǒng)戰(zhàn)刊物的征訂工作。

    (十)完成縣委或上級統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他任務。

    2、2020年重點工作任務

    (一)提高統(tǒng)一戰(zhàn)線對全局工作的貢獻率。一是緊扣產(chǎn)業(yè)發(fā)展。強化統(tǒng)戰(zhàn)部門和知聯(lián)會、新聯(lián)會等統(tǒng)戰(zhàn)性社團的組織力,加強創(chuàng)業(yè)需求對接服務,統(tǒng)籌推進產(chǎn)供銷抱團發(fā)展,引導統(tǒng)一戰(zhàn)線加大投入,推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,改善基礎設施和公益事業(yè),打造宜居生態(tài),為鄉(xiāng)村振興做出更大貢獻。二是助力脫貧攻堅。進一步聚焦“兩不愁三保障”,引導動員社會力量融入到脫貧攻堅大局中來,聚力共建“同心扶貧村”,打造統(tǒng)一戰(zhàn)線助推脫貧攻堅品牌。三是助力人才培養(yǎng)。堅持以政治引導為核心,把理想信念和歷史使命教育融入各類平臺建設和統(tǒng)戰(zhàn)專項活動中,把各方面人力、智力、物力凝聚起來、動員起來,進一步激發(fā)統(tǒng)一戰(zhàn)線事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的活力。

    (二)堅持“主動作為、爭創(chuàng)一流”的工作取向。一是加強自身建設。充分發(fā)揮“大統(tǒng)戰(zhàn)”工作格局作用,落實黨委“四個納入”,領導班子成員“三個帶頭”等工作,以深化作風建設為基礎,切實提升機關運行效率,確保各項工作抓細抓常、務實落實。以提升隊伍建設為抓手,切實提高統(tǒng)戰(zhàn)干部能力素質(zhì),落實部務會、干部職工大會會前學習等制度,著力提高統(tǒng)戰(zhàn)干部政治引領、政策把握、研究問題、聯(lián)誼交友、推動落實“五個能力”。二是規(guī)范民族宗教事務管理。深入學習貫徹全國、省、市宗教工作會議精神和新修訂的《宗教事務條例》,深入推進宗教中國化方向建設,開展基督教私設聚會點和未登記基督教組織的依法治理工作,配合完成縣基督教換屆,確保全縣宗教界和諧和順。三是進一步做好黨外代表人士工作。加強黨外代表人士培養(yǎng)管理,把重點培養(yǎng)的黨外優(yōu)秀年輕人才選派到脫貧攻堅、環(huán)境保護等基層一線崗位實踐鍛煉。加強黨外代表人士梯隊建設,加強黨外代表人士培訓工作力度,采取“黨校學習+高校提升+實踐鍛煉”??方式,有計劃地開展黨外代表人士培訓工作,提高黨外代表人士思想水平和能力素質(zhì)。四是推進非公經(jīng)濟“兩個健康”工作。組織學習習近平總書記關于非公經(jīng)濟的講話精神,加大對本地優(yōu)秀企業(yè)、企業(yè)家的宣???力度,展示我縣民營企業(yè)良好的精神風貌。積極組織非公企業(yè)參與“百企幫百村”“光彩事業(yè)”等活動,推動非公企業(yè)在全縣重點中心工作中發(fā)揮更大作用。五是推進基層統(tǒng)戰(zhàn)“三化建設”。按照統(tǒng)一戰(zhàn)線助推脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、人才建設思路,開展基層統(tǒng)戰(zhàn)“規(guī)范化、標準化、品牌化”建設,通過工作格局規(guī)范化、目標考核標準化、特色亮點品牌化,著力打造在省級層面有影響、可推廣的基層統(tǒng)戰(zhàn)工作亮點。

    二、部門概況:縣委統(tǒng)戰(zhàn)部一級預算單位1個。

    三、收支預算總體情況

    按照綜合預算的原則,縣委統(tǒng)戰(zhàn)部所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年縣委統(tǒng)戰(zhàn)部收入預算總額為135.03萬元,較上年預算數(shù)增加9.66萬元。其中:當年財政撥款收入135.03萬元。相應安排支出預算135.03萬元,其中:人員支出83.39萬元,日常公用支出51.63萬元,對個人和家庭的補助支出0.01萬元。

        四、財政撥款支出預算安排情況

    縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年財政撥款收支總預算135.03萬元,主要用于保障該部門機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔統(tǒng)戰(zhàn)事業(yè)發(fā)展相關工作。其中:

    基本支出122.74萬元,是用于保障統(tǒng)戰(zhàn)部機關正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

    項目支出12.29萬元,是用于保障統(tǒng)戰(zhàn)部機關為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

    五、一般公共預算當年撥款情況說明

       (一)一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

    統(tǒng)戰(zhàn)部2020年一般公共預算當年撥款135.03萬元,較上年預算數(shù)增加9.66萬元。主要是因為僑臺、民宗合署辦公后,人員增加。

       (二)一般公共預算當年撥款結構情況。

    一般公共服務支出111.6萬元,占83%;社會保障和就業(yè)支出7.97萬元,占6%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.13萬元,占2%;住房保障支出12.33萬元,占9%。

        (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。                              1.一般公共服務(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(款)行政運行(項):2020年預算數(shù)為106.6萬元,主要用于:機關正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

        2.一般公共服務(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(款)一般行政管理事務(項):2020年預算數(shù)為5萬元,主要用于:統(tǒng)戰(zhàn)工作中未單獨設置項級科目的項目支出。

    3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2020年預算數(shù)為7.97萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療保險(項):2020年預算數(shù)為3.13萬元,主要用于:機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

    5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2020年預算數(shù)為12.33萬元。主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年一般公共預算基本支出122.74萬元,其中:

    人員經(jīng)費76.11萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

    公用經(jīng)費46.63萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

    七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

        2020年,縣委統(tǒng)戰(zhàn)部沒有政府性基金預算支出。

        八、“三公”經(jīng)費預算安排情況說明

        統(tǒng)戰(zhàn)部2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2萬元,較上年“三公”經(jīng)費預算數(shù)減少4.77萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費2萬元。因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。

        1.因公出國(境)經(jīng)費預算0萬元。主要原因是統(tǒng)戰(zhàn)部無此項安排。

        2.公務接待費較上年預算增加1萬元,上升50%。主要原因是機構改革后僑臺、民宗合署辦公。

    2020年公務接待費計劃用于主要用于開展統(tǒng)戰(zhàn)工作、民宗、僑臺工作所需交通費、住宿費、用餐費等。

        3.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少5.77萬元,減少 100%。主要原因是公務用車由機關事務管理局統(tǒng)一調(diào)配使用。

    2020年安排公務用車運行維護費0萬元。

    九、 其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經(jīng)費。

    2020年,統(tǒng)戰(zhàn)部為保障單位運行,安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務接待費以及其他費用等機關運行經(jīng)費預算為51.63萬元,較上年預算減少8.1萬元,下降13.56%。主要原因是壓縮開支。

       (四)政府采購情況。

        2020年,縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無此項安排。

       (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

       截至去年底,縣委統(tǒng)戰(zhàn)部由機關事務管理局調(diào)劑使用公車1輛。               十、名詞解釋(各部門根據(jù)實際情況對名詞解釋進行增加或刪減)

       1.財政撥款收支情況:是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

       2.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

       3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

       4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

       5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

        6.基本支出:指為保??機構正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        8.納入預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

     

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    發(fā)布日期:2020-05-21 信息來源:中共井研縣委統(tǒng)戰(zhàn)部
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